Финансово-хозяйственная деятельность
Финансовое состояние МО ДОСААФ Еманжелинского района
Челябинской области за 2015 год
Показатели | 2014 г. | 2015 г. | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
Целевые поступления, всего, в том числе: | 19,3 | 9,6 | ||||||
от ЦС ДОСААФ России на обучение граждан по ВУС | ||||||||
от юридических и физических лиц членских и вступительных взносов, уплачиваемых членами ДОСААФ России | 19,3 | 9,6 | ||||||
Другие поступления: | ||||||||
плата от физических и юридических лиц за обучение различным массовым техническим профессиям | 4233,1 | 3013 | ||||||
доходы от сдачи в аренду нежилых помещений, земельных участков и иного имущества, числящегося на балансе соответствующих организаций | 436,9 | 511,2 | ||||||
Компенсация коммунальных расходов | 29,5 | 82,4 | ||||||
ИТОГО: | 4699,5 | 3606,6 | ||||||
ВСЕГО ДОХОДОВ: | 4718,8 | 3616,2 | ||||||
Целевые расходы, всего, в том числе: | 19,3 | 3,6 | ||||||
Прочие расходы | 19,3 | 3,6 | ||||||
Расходы на обеспечение деятельности: | ||||||||
приобретение ГСМ, запасных частей, автошин, АКБ, ТО-1, ТО-2, материалов на текущий ремонт учебно-материальной базы, административных зданий и сооружений, канцелярские и хозяйственные расходы | 750,6 | 603,3 | ||||||
выплата заработной платы работникам административно-управленческого и вспомогательного персонала | 746,2 | 678,9 | ||||||
выплата заработной платы преподавателям, МПО | 985,2 | 733,7 | ||||||
уплата страховых взносов в различные фонды | 490,2 | 381,5 | ||||||
расходы на служебные командировки и деловые поездки | 20,7 | 3,4 | ||||||
оплата коммунальных услуг (отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение), электроэнергии и газа | 318,3 | 334,6 | ||||||
оплата налогов и сборов | 148,1 | 122,7 | ||||||
оплата аренды земельного участка | 32,3 | 31,2 | ||||||
оплата услуг связи, интернет, лицензионные программы | 55 | 20,9 | ||||||
капитальный, текущий ремонт | - | |||||||
повышение квалификации | 16,5 | |||||||
автострахование, медоосмотр, противоп. мероприят. | 76,4 | |||||||
перечисление обязательных платежей в бюджеты ДОСААФ | 530,7 | 475,2 | ||||||
банковские услуги, обслуживание сайта, реклама | 210,9 | 100,1 | ||||||
информационные услуги, бланки | 28,5 | 4 | ||||||
программное обеспечение, приобретение, ремонт компьютерной техники, | 89,7 | 21,8 | ||||||
приобретение автомашины | 185 | |||||||
ИТОГО: | 4591,4 | 3604,2 | ||||||
ВСЕГО РАСХОДОВ: | 4610,7 | 3607,8 | ||||||
Превышение доходов над расходами (убыток): | 108,1 | 8,4 |